Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7622
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.creator | Gabriel Real Perea | es_ES |
dc.date | 1977 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T15:25:21Z | - |
dc.date.available | 2017-02-01T15:25:21Z | - |
dc.date.issued | 1977 | - |
dc.identifier | 1740 - RI003762.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7622 | - |
dc.description | El presente trabajo que presento a su consideración "PROGRAMAS DE AUDITORIA Y EVALUACION DE CONTROL INTERNO está basado en idea a una compañía matriz que opera con distribuidores en diferentes puntos foráneos y locales, en la cual la compañía matriz les envía los productos terminados en el sentido de Comitente, a la vez esta dependencia o distribuidor (Comisionista) es responsable de la venta por la cual recibe una comisión, es también - responsable de cobros, depósitos y custodia de cartera e inventarios, por lo que la compañía matriz efectúa revisiones periódicas a sus distribuidores. Con esta pequeña aclaración a la idea anteriormente expresada, es necesario decir que el propósito principal del presente trabajo no está encaminado a realizar directamente el trabajo numérico o de cálculo, sino de orientar a las personas en este caso Auditoría Interna acamo ir revisando cada una de las cuentas y los puntos y orden que se deban seguir, en el supuesto caso de la idea que expongo. Por lo que se refiere al desarrollo del presente trabajo, y debido a mi poca experiencia en el campo -profesional en el renglón de auditoría, anticipo su consideración a los errores de apreciación u omisiones importantes, pero a mi juicio personal son naturales de un principiante profesional, deseoso de obtener el título de Contador Público. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Programas | es_ES |
dc.subject | Auditoria | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.title | Programas de auditoria y evaluación del control interno | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Contador Público | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI001740.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.